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亳州市教师管理服务中心关于荧光笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

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信息时间:
2025-02-02
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一、    *采购人名称: ******服务中心 

二、    *履约供应商名称:  ******有限公司 

三、    *采购项目编号:  ************964  

四、    *合同编号:   ****** 

五、    *验收单位:  ******服务中心 

六、    *验收日期:  2025年2月2日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注
1 晨光 MF5301D 荧光笔 4 16.0 晨光/M&GMF5301D 验收通过
2 冰晶花 卫生球 40 240.0 冰晶花/CRYSTAL FLOWER卫生球 验收通过
3 南孚 7号 电池 30 150.0 南孚/NANFU7号 验收通过
4 得力 7375 复印纸A3 1 180.0 得力/deli7375 验收通过
5 得力 SK109 号笔 20 20.0 得力/deliSK109 验收通过
6 得力 7419 复印纸A4 4 720.0 得力/deli7419 验收通过
7 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 18 288.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液 验收通过
8 心相印 3层152抽面巾纸*3包 软抽 20 220.0 心相印/Mind Act Upon Mind3层152抽面巾纸*3包 验收通过
9 齐心 L301 纸杯 15 120.0 齐心/ComixL301 验收通过
10 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕灵 40 320.0 帮洁强力去垢亮洁900g 验收通过
11 净佰俐 消毒液 20 60.0 净佰俐470ml/瓶 验收通过
12 得力 33388 中性笔 12 108.0 得力/deli33388 验收通过
13 南孚 5号电池 30 150.0 南孚/NANFU23A-12V 验收通过
14 得力 5623 档案盒 24 192.0 得力/deli5623 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   ******服务中心 





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